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INFORMES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO 2020

Autor:

GestorAlcaldia

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La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá en ejercicio de las facultades otorgadas por el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001, Articulo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el Rol de las Oficinas de Control Interno, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública “DAFP” practicó Auditorias especiales, de las cuales se derivan los siguientes informes:

INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE VALORIZACIÓN
INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL AL CENTRO GERIÁTRICO.
INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL AL CONTRATO DE OBRA 327-2019
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL CARMEN DE APICALÁ – TOLIMA.
INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL
ALMACÉN MUNICIPAL DEL CARMEN DE APICALÁ – TOLIMA.
INFORME DE AUDITORIA A LOS CONTRATOS 022 Y 203 DE 2019,
SUSCRITOS CON EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E.
INFORME DE AUDITORIA AL CONTRATO 330 DE 2019.
INFORME DE AUDITORIA AL CONTRATO 317 DE 2019.
INFORME DE AUDITORIA AL CONTRATO 227 DE 2019.

INFORME DE AUDITORIA AL CONTRATO 085 DE 2019

INFORME DE AUDITORIA AL CONTRATO 082 DE 2019.
INFORME DE AUDITORIA AL CONTRATO 301 DE 2019.
JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA
Jefe de Control Interno

Documentos Relacionados:

INFORME PQRSD 2DO SEMESTRE 2023

Seguimiento a las PQRSD atendidas por administración municipal de Carmen

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL CARMEN DE APICALA

Anexo 1 PAAC 2024

Seguimiento al  PAAC del tercer cuatrimestre de 2023

Evaluación al SIC correspondiente al segundo semestre de 2023

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2018